渭南市信访局2017年度部门决算说明
发布时间:2018-09-19    来源:渭南市信访局

渭南市信访局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

渭南市信访局是经市编委审核确定,市人民政府批准受

市委、市人大、市政府领导的负责全市信访工作的市政府组成部门。

其主要职责:

1、贯彻国家《信访条例》和中、省信访工作的方针、政策,研究起草我市有关信访工作的政策和规章制度;贯彻市委、人大、政府关于信访工作的指示和意见;安排部署全市信访工作。

2、承担市委、人大、政府的人民来访接待工作;负责处理市委人大、政府领导同志的人民来信和境外人士信件;受理人民群众通过信访渠道反映的建议、意见和问题。

3、承办中、省领导机关和领导同志下转信访事项;承办市上领导同志交办和新闻媒体单位相转的信访事件;承办本局机关人民来信;向同级或下级单位交办信访案件,督办各级信访案件和信访老户问题的查处,催办处理结果,通报重要信访问题的查处情况。

4、协调处理跨地域、跨部门、跨行业的重要信访事项;参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件;承办涉军队来信和来访接待工作;参与处置突发性信访事件。

5、承担市委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信处理和人民来访接待工作;协调处理群众集体来市上访和越级赴省进京上访事项,做好赴省进京上访的接待、稳控、接济及劝返等工作;负责全市矛盾排查调处化解和信访责任追究工作。

6、指导全市业务工作,负责全市信访目标管理责任考核工作,检查考核全市信访工作责任制的落实情况;总结交流信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7、掌握全市信访队伍建设,组织信访干部培训,开展信访业务调研和交流。

8、负责全市信访情况的分析和统计工作,编报信访工作信息;负责全市信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、深入推行阳光信访

(1)、推进信访信息系统深度应用。(2)、坚持领导干部接访下访约访。(3)、不断拓宽群众信访渠道。

2、全面落实责任信访

(4)、压实各级工作责任。(5)、落实领导包案责任。(6)、加大督查问责力度。

3、扎实推进法治信访

(7)、加大法治宣传力度。(8)、坚持法定途径优先。

(9)、严格实行“访诉分离”。

(10)、依法规范信访秩序。

4、全力化解信访积案

(11)、多措并举化解积案。(12)、完善体制化解积案。

5、不断规范基础业务

(13)、强化培训指导。(14)、开展评优选先。

6、严格控制越级上访

(15)、狠抓基层基础。(16)、完善工作机制。(17)、实行综合治理。

7、切实加强队伍建设

(18)、提高政治素质。(19)、强化干事创业能力。

(20)、狠抓作风建设。(21)、加强廉政建设。

(三)部门决算单位构成

渭南市信访局设行政单位1个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市信访局

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制29人,其中行政编制29人、事业编制0人;实有人员28人,其中行政25人、事业0人、行政工勤3人。单位管理的离退休人员12人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套)购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

2017(一)年度收入(三、部门决算情况说明)支出决算总体情况

2017年收入551.89万元,较上年下降17.33%,其主要原因是上年收入中包含视频建设项目费用;支出569.32万元,较上年下降14.76%,其主要原因是支出中包含视频建设项目费用。

1、收入总计569.32万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入541.63万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比下降18.86%,主要原因上年含信访视频建设费。

(2)政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入10.26万元,为市人社局拨来的公益性

岗位补贴。与上年对比增加100%,原因是上年没有拨付岗位补贴。

(6)用事业基金弥补收支差额0万元。

(7)上年结转和结余17.43万元,系上年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计569.32万元,包括:

(1)基本支出557.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 318.30万元,较上年增长10.25%,主要原因,正常工资升档。个人和家庭的补助支出31.35万元,较上年下降

64.15%,主要原因会计科目调整。商品和服务支出196.90万元,较上年增长17.13%,主要原因包村扶贫及创建文明城市宣传等。(2)项目支出11.35万元,为信息网络及软件更新费用11.35万元,与上年对比下降90.82%,主要原因上年包含视频建设费用。

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元。

(6)年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入541.63万元,较上年下降18.86%,其主要原因是上年含信访视频建设费,支出559.06万元,较上年下降15.95%,其主要原因是上年含信访视频建设费用。其中:基本支出547.71万元,较上年增长1.15%,其主要原因是包村扶贫及创建文明城市宣传等;项目支出11.35万元,较上年下降90.82%,主要原因是上年含信访视频建设费用。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出520.50万元,较上年下降13.69%,其主要原因是上年含信访视频建设费用。其中:基本支出547.71万元,较上年增长1.15%,主要原因是包村扶贫及创建文明城市宣传等。  (2)社会保障和就业支出38.56万元,较上年下降37.88%,其主要原因是上年包含退休人员费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费349.65万元,较上年下降7.05%,其主要原因是上年包含退休人员工资。其中:工资福利支出318.30万元,对个人和家庭的补助31.35万元。

(2)公用经费198.06万元,较上年增长19.80%,其主要原因是包村扶贫及创建文明城市宣传等。其中:商品和服务支出196.90万元,其他资本性支出1.16万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年本部门项目支出11.35万元,较上年下降90.82%,主要原因上年含信访视频建设费。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额0.46万元,其中政府采购货物类支出0.46万元,较上年下降99.55%,其主要原因是原因上年含信访视频建设费;政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出14.85万元,较上年下降8.9%,其主要原因是认真执行八项规定要求,厉行节约。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费13.03万元,公务接待费1.82万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出13.03万元,较去年同比下降3.59%。主要用于公务用车的维修、保养。减少的原因是严格执行公务用车使用规定,从总量进行控制和压减。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.82万元,较去年同比下降34.61%,累计接待39批次、390人。减少的原因是严格执行接待管理办法规定,从总量进行控制和压减。

4、培训费支出情况

培训费支出0.77万元,较去年同比下降65.96%,其主要原因是严格执行培训费管理办法,厉行节约。


5、会议费支出情况

会议费支出5.57万元,较去年同比下降44.03%,其主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支198.06万元,比上年增加33.06万元,增长20.03%。主要用于机关正常运行发生的办公费用及印刷、差旅等,增加主要原因是包村扶贫及创文宣传等。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、项目业务费用支出:指为处理信访突出问题经费、网上信访网络专项经费、疑难信访工作经费等。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

-

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

渭南市信访局

2018年8月23日